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4月19日,晶盛机电发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为175.77亿元,同比下降2.26%;归母净利润为25.1亿元,同比下降44.93%;扣非归母净利润为24.59亿元,同比下降43.8%;基本每股收益1.92元/股。
公司自2012年4月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为27.18亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对晶盛机电2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为175.77亿元,同比下降2.26%;净利润为26.64亿元,同比下降49.85%;经营活动净现金流为17.73亿元,同比下降42.57%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
•营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为78.45%,69.04%,-2.26%,变动趋势持续下降。
项目202212312023123120241231营业收入(元)106.38亿179.83亿175.77亿营业收入增速78.45i.04%-2.26%
•归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为70.84%,55.85%,-44.93%,变动趋势持续下降。
项目202212312023123120241231归母净利润(元)29.24亿45.58亿25.1亿归母净利润增速70.84U.85%-44.93%
•扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为67.93%,59.6%,-43.8%,变动趋势持续下降。
项目202212312023123120241231扣非归母利润(元)27.41亿43.75亿24.59亿扣非归母利润增速67.93Y.6%-43.8%
•净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为30.8亿元、53.1亿元、26.6亿元,同比变动分别为78.17%、72.54%、-49.85%,净利润较为波动。
项目202212312023123120241231净利润(元)30.79亿53.13亿26.64亿净利润增速78.17r.54%-49.85%
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
•应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长40.79%,营业收入同比增长-2.26%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目202212312023123120241231营业收入增速78.45i.04%-2.26%应收账款较期初增速52.36%-9.8@.79%
结合现金流质量看,需要重点关注:
•经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.666低于1,盈利质量较弱。
项目202212312023123120241231经营活动净现金流(元)13.14亿30.88亿17.73亿净利润(元)30.79亿53.13亿26.64亿经营活动净现金流/净利润0.430.580.67
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为33.35%,同比下降19.89%;净利率为15.16%,同比下降48.69%;净资产收益率(加权)为15.97%,同比下降55.09%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
•销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为33.35%,同比大幅下降19.89%。
项目202212312023123120241231销售毛利率39.65A.653.35%销售毛利率增速-0.2%5.06%-19.89%
•销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为15.16%,同比大幅下降48.69%。
项目202212312023123120241231销售净利率28.94).54.16%销售净利率增速-0.16%2.07%-48.69%
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
•净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为15.97%,同比大幅下降55.09%。
项目202212312023123120241231净资产收益率33.825.56.97%净资产收益率增速18.79%5.15%-55.09%
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
•前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为66.31%,客户过于集中。
项目202212312023123120241231
前五大客户销售占比69.78x.33f.31%
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为43.16%,同比下降23.1%;流动比率为1.74,速动比率为0.85;总债务为25.62亿元,其中短期债务为14.96亿元,短期债务占总债务比为58.38%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
•其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.9亿元,较期初变动率为77.43%。
项目20231231期初其他应收款(元)5186.38万本期其他应收款(元)9202.36万
•其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.13%、0.19%、0.44%,持续上涨。
项目202212312023123120241231其他应收款(元)2910.02万5186.38万9202.36万流动资产(元)225.9亿270.9亿211.43亿其他应收款/流动资产0.13%0.19%0.44%
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为6.38,同比下降14.41%;存货周转率为0.89,同比增长17.97%;总资产周转率为0.51,同比下降6.07%。
从长期性资产看,需要重点关注:
•单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为4.13、3.94、3.2,持续下降。
项目202212312023123120241231营业收入(元)106.38亿179.83亿175.77亿固定资产(元)25.73亿45.66亿54.91亿营业收入/固定资产原值4.133.943.2
从三费维度看,需要重点关注:
•销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为0.42%、0.45%、0.48%,持续增长。
项目202212312023123120241231销售费用(元)4451.9万8121.65万8462.3万营业收入(元)106.38亿179.83亿175.77亿销售费用/营业收入0.42%0.45%0.48%
•管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为5.2亿元,同比增长25.77%。
项目202212312023123120241231管理费用(元)2.87亿4.14亿5.21亿管理费用增速43.51D.6%.77%
•管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长25.77%,营业收入同比增长-2.26%,管理费用增速高于营业收入增速。
项目202212312023123120241231营业收入增速78.45i.04%-2.26%管理费用增速43.51D.6%.77%
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